Resoluciones de Gerencia de Administración

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN N° 128-2019-GA/GM/MPMN

Declarar PROCEDENTE en parte, la solicitud de PAOLA JOVANNA LINARES RIOS, reconociéndose el pago de vacaciones truncas por el periodo laboral comprendido desde el 15 de enero del 2015 al 30 de noviembre del 2015 y del 19 de enero de 2016 al 31 de mayo de 2016 bajo el Régimen Laboral Especial del Contrato Administrativo de Servicios - CAS, regulado por Decreto Legislativo N° 1057 y su Reglamento, por haber laborado como Responsable Técnico de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gerencia de Infraestructura Pública, Responsable de Elaboración de Fichas de Mantenimiento de la Gerencia de Infraestructura Pública, Asistente Coordinador y Responsable de Actividad de la Gerencia de Infraestructura Pública de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto; correspondiéndole por las vacaciones truncas la suma de S/ 4,342.58 ( Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Dos con 58/100 SOLES) monto que se encuentra afecto a los descuentos, contribuciones y/o aportes de Ley. 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN N° 127-2019-GA/GM/MPMN

RECONOCER como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2018, la suma de: S/. 300.00 (Trescientos con 00/100 SOLES) a favor del Sr. JOSUE DAVID ZENTENO MURRIEL, por el concepto de "Pago de Aguinaldo por Navidad del año 2018", conforme a las consideraciones expuestas precedentemente, debiendo afectarse según al siguiente detalle: 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN N° 125-2019-GA/GM/MPMN

APROBAR la Modificación al Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, dispuesto para el Ejercicio Presupuestal 2019, por EXCLUSIÓN de UN (01) procedimiento de selección, de acuerdo al siguiente detalle: 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN N° 124-2019-GA/GM/MPMN

RECONOCER como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2018, la suma de: S/. 300.00 (Trescientos con 00/100 SOLES) a favor de la Sra. MARIBEL JUANA FALCON FLORES, por el concepto de "Pago de Aguinaldo por Navidad del año 2018", conforme a las consideraciones expuestas precedentemente, debiendo afectarse según al siguiente detalle: 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN N° 123-2019-GA/GM/MPMN

RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 2,100.00 (Dos Mil Cien con 00/100 SOLES) a favor de la Sra. EULOGIA ELSA APAZA ARCE, por el concepto de Tercera Valorización del "Servicio de alquiler de camioneta 4x4" para la Sub Gerencia de Obras Públicas — "Remodelación de Coliseo; en el (la) Coliseo Municipal Moquegua C.P. San Francisco Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua", derivado de la Orden de Servicio N° 006318, conforme a las consideraciones expuestas precedentemente, debiendo afectarse según al siguiente detalle: 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN N° 122-2019-GA/GM/MPMN

RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 270.00 (Doscientos Setenta con 00/100 SOLES) a favor de la Empresa ARYU EIRL, por el concepto de "Servicio de lavado de mezcla asfáltica", para la Unidad Operativa Planta de Prefabricados, Asfalto y Agregados, derivado de la Orden de Compra N° 004204, conforme a las consideraciones expuestas precedentemente, debiendo afectarse según al siguiente detalle: 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN N° 121-2019-GA/GM/MPMN

RECONOCER como adeudo la suma de: SI. 300.00 (Trescientos con 00/100 SOLES) a favor de la Empresa ARYU EIRL, por el concepto de "Servicio de ensayo de laboratorio para piedras, considerar el peso volumétrico y prueba de ángeles (prueba de dureza)", para la Unidad Operativa Planta de Prefabricados, Asfalto y Agregados, derivado de la Orden de Compra N° 00001709, conforme a las consideraciones expuestas precedentemente, debiendo afectarse según al siguiente detalle:

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN N° 120-2019-GA/GM/MPMN

RECONOCER como adeudo la suma de: SI. 2,890.00 (Dos Mil Ochocientos Noventa con 00/100 SOLES) a favor de la Empresa ARYU EIRL, por el concepto de "Servicio de ensayos de laboratorio para concreto y suelo para agregados de las obras privadas y/o públicas", para la Unidad Operativa Planta de Prefabricados, Asfalto y Agregados, derivado de la Orden de Compra N° 00004511, conforme a las consideraciones expuestas precedentemente, debiendo afectarse según al siguiente detalle: 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN N° 119-2019-GA/GM/MPMN

APROBAR la Modificación al Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, dispuesto para el Ejercicio Presupuestal 2019, por INCLUSION de dos (02) procedimientos de selección, de acuerdo al Anexo Unica adjunto a la presente.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN N° 117-2019-GA/GM/MPMN

RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 216.70 (Doscientos Dieciséis con 70/100 SOLES) a favor de la Empresa COMERCIA PRAGA EIRL, por el concepto de "Adquisición de tóner: rendimiento 15000 pg negro G.F. 12 Meses Caja X 01 Unidad Kyocera TK-477 1T02K30U50", para la Unidad Operativa Planta de Prefabricados, Asfalto y Agregados, derivado de la Orden de Compra N° 00002147, conforme a las consideraciones expuestas precedentemente, debiendo afectarse según al siguiente detalle: 

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