Resoluciones de Gerencia de Administración

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN N° 108-2019-GA/GM/MPMN

RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 5,655.00 (Cinco Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco con 00/100 SOLES) a favor de la UNIDAD OPERATIVA DE SERVICIO MAQUINARIA Y EQUIPO - UOSME, por el servicio de Alquiler de Camión Baranda, para la Obra denominada: "Instalación del Puente Carrozable Yaravico del Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua", derivado de la Orden de Servicio N° 6399, conforme a las consideraciones expuestas precedentemente, debiendo afectarse según al siguiente detalle: 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN N° 106-2019-GA/GM/MPMN

APROBAR la Modificación al Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, dispuesto para el Ejercicio Presupuestal 2019, por EXCLUSIÓN de TRES (03) procedimiento de selección, de acuerdo al siguiente detalle:

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN N° 107-2019-GA/GM/MPMN

CONFORMAR el Comité de Selección de la Entidad, que llevará a cabo la ADJUDICACION SIMPLIFICADA para el SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA para el proyecto "MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL DRENAJE PARA AGUAS PLUVIALES EN EL CERCADO DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", de acuerdo al siguiente detalle: 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN N° 105-2019-GA/GM/MPMN

RECONOCER a la servidora CARMEN CONCEPCION FLORES MINA, Empleada Nombrada, del Programa de Funcionamiento, TREINTA (30) AÑOS de servicios prestados en la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, del 01 de enero de 1989 al 01 de enero del 2019. 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN N° 103-2019-GA/GM/MPMN

RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 898.17 (Ochocientos Noventa y Ocho con 17/100 SOLES) a favor de la Empresa KAYR3 SAC, por el concepto de Adquisición de toner (Rendimiento 2300PG, Negro G.F., 12 Meses On - SITE caja x 01 Unidad HP CE505A), para la Unidad Operativa Terminal Terrestre Moquegua, derivado de la Orden de Compra N° 00002189, conforme a las consideraciones expuestas precedentemente, debiendo afectarse según al siguiente detalle: 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN N° 100-2019-GA/GM/MPMN

RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 31,200.00 (Treinta y Un Mil Doscientos con 00/100 SOLES) a favor de la Empresa INGEA INDUSTRIAL EIRL, por el concepto de "Servicio de instalación eléctrica y sanitaria' del "Mantenimiento de piletas y sistema de iluminación en los principales parques, plazas y renovación integral de espacios públicos de recreación del Distrito de Moquegua, Mariscal Nieto, Moquegua", de la Sub Gerencia de Servicios Publicas, derivado de la Orden de Servicio N° 007137, conforme a las consideraciones expuestas precedentemente, debiendo afectarse según al siguiente detalle: 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN N° 099-2019-GA/GM/MPMN

RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 1,995.00 (Un Mil Novecientos Noventa y Cinco con 00/100 SOLES) a favor de la Sra. LIZ VANESSA ROJAS PEREZ, por el concepto de Adquisición de 03 tapas rectangulares para la Obra denominada "Remodelación de Coliseo; en el (la) Coliseo Municipal Moquegua C.P. San Francisco Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Departamento Moquegua", derivado de la Orden de Compra N° 002585, conforme a las consideraciones expuestas precedentemente, debiendo afectarse según al siguiente detalle: 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 098-2019-GM/A/MPMN

RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 15.00 (Quince con 00/100 SOLES) a favor de la Empresa VIRGENCITA DE LA CANDELARIA DISTRIBUCIONES EIRL, por el concepto de Adquisición de Wincha 5 MT Mokano para la Oficina de Control Patrimonial, derivado de la Orden de Compra N° 00000335, conforme a las consideraciones expuestas precedentemente, debiendo afectarse según al siguiente detalle: 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN N° 097-2019-GA/GM/MPMN

APERTURAR el manejo de fondo por ENCARGO para realizar el pago de: i) Cancelación de la Anotación Preventiva de la sub división de 289 lotes; y, ii) Publicación Diario La República, por el monto total de S/. 12,441.50 (Doce Mil Cuatrocientos Cuarenta y Uno con 50/100 Soles). Debiendo afectarse presupuestalmente de la siguiente manera: META 0067 REORGANIZACION DE CAPACIDADES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA — PROMUVI, el mismo que será con cargo al Rubro (08 IMPUESTOS MUNICIPALES), siendo su Certificado Presupuestal 488. 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN N° 096-2019-GA/GM/MPMN

RECTIFICAR de oficio el error material incurrido en el Artículo Primero de la Resolución de Gerencia de Administración N° 086-2019-GA/GM/MPMN de fecha 04 de abril de 2019; específicamente en el Cuadro de afectación presupuestal, Sección META PRESUPUESTAL el que dice:  0068 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO debiendo decir: 0009 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO. 

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