Resolución de Alcaldía Nº 0253-2012-A/MUNIMOQ
Reconocer el pago en calidad de Deuda, a favor del señor. RAUL BARREDA ÑAUPA, por el monto ascendente a S7. 2,488.71 deuda contraída en el periodo 2009
Aprobar, el Deductivo Nº 02 y Adicional Nº 03 del Proyecto con Código SNIP Nº 149116 "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA COMISION DE REGANTES ALTO MOQUEGUA IRRIGACION SAN ANTONIO-CAMBRUNE DEL DISTRITO DE RIEGO MOQUEGUA", la misma que no generará mayor asignación Presupuestal, asimismo forma parte la presente Resolución y cuenta con (01)File.
Reconocer el pago en caolidad de Deuda, de la obligación pendiente contenida en el Informe Nº 063-2011-S-GAT/GM/MPMN, de fecha 27 de Diciembre del 2011, conforme al anexo adjunto y por la cantidad de S/. 1,840.00 a favor de los siguientes contribuyentes; MARCIAL BARRERA CONZALES, PAULINA QUISPE HUMIRE, EDZON LEONEL MAMANI QUISPE, autorizándose su cancelación en el Ejercicio Presupuestal del año 2012, de acuerdo al detalle.
Reconocer en calidad de Deuda la obligación pendiente, por el monto de S/. 2,780.00 correspondientes al periodo 2011, deuda contraída a favor el proveedor PEÑALOZA SAMO NELLY JUDITH, conforme al detalle expresado en el Informe Nº 349-2012-SGLSG/GA/GM/MPMN de la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales e el Informe Nº 0463-2012-GPP/GM/MPMN emitida por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, los mismos que forman parte de la presente resolución.
Declarar Improcedente el Escrito con Nº Registro 026 de fecha 26 de Setiembre del 2011, presentado por el señor HUGO IVAN POLO POLO, por el cual solicita la Nulidad de Oficio de la Constancia de fecha 29 de Diciembre del 2010 que fuera otorgada a la Asociación de Vivienda Villa Mariscal Nieto; conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución dejando a salvo el derecho del administrado de hacer valer sus derechos en la vía correspondiente.
Reconocer en calidad de Deuda la oblligación pendiente, por el monto de S/. 1,312.50 correspondientes al periodo 2011, deuda contraída a fovor de la Empresa MANHATTAN SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES E.I.R.L., conforme al detalle expresado en el Informe Nº 316-2012-SGLSG/GA/GM/MPMN de la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales e Informe Nº 0441-2012-GPP/GM/MPMN emitida por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, los mismos que forman parte de la presente resolución
Reconocer y Autorizar, el pago por vacaciones truncas, a favor de don JUAN CARLOS CASANOVA MARTINEZ, por el record trunco de 01 año 11 meses y 11 días, de labor en la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales, por un monto líquido de S7. 5,571.00 de acuerdo al detalle